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116日上午,由审计厅审计监督处处长张薇、审计监督处副处长杨未絮带队的工作组来校,就学校审计整改措施落实情况和内部审计工作进行了检查。校长吴建民出席会议并介绍了学校相关工作。会议由副校长潘峰主持。学校计划财务处、审计处负责人及工作人员参加了会议。









吴建民代表学校对审计厅长期以来给予学校工作的大力支持表示感谢。他表示,学校领导高度重视审计整改工作,党委行政多次召开专题会议对相关工作进行了安排部署,按照“问题不清楚不放过,整改不到位不放过,责任不落实不放过”的工作原则,严格按照报告要求积极进行整改,确保整改工作取得实效。他希望以此次专项检查为契机,全面提升学校内部审计工作水平,使学校依法治校的意识和依规办事的能力得到进一步提高和加强。







潘峰向检查组介绍了学校按照审计报告要求进行整改落实的情况。他表示,学校内部审计工作是学校治理的重要环节,在学校经济运行中发挥着防火墙、监督纠错的职能。通过审计检查,提高了学校各级对审计工作重要性的认识,今后学校将继续建立健全审计工作制度、工作程序和审计流程,为学校建设和发展发挥好服务、监督和保障职能。

计划财务处负责人就审计整改措施落实情况进行了汇报;审计处负责人就学校内部审计工作情况进行了汇报。

在听取汇报、调阅相关资料、实地检查后,检查组反馈了检查意见。审计整改措施落实方面:检查组认为学校高度重视审计工作,整改措施得力。整改报告实事求是,能够结合审计工作加强了建章立制,出台了相应的规章制度,形成了做好审计工作的长效机制。建议下一步做好责任追究,对未能完成整改的个别问题做好协调,抓紧整改;内部审计工作方面:检查组认为我校内部审计工作机构健全、人员齐整。审计工作紧紧围绕学校工作重点开展,发挥了应有作用。能够狠抓质量建设,建立健全了各项规章制度,使内审工作规范合理。检查组建议,今后我校内部审计工作可以考虑进一步拓展审计范围,充分发挥内部审计“免疫系统”功能,为学校发展决策提供参考意见。










据了解,今年上半年审计厅审计组对我校2014年度预算执行情况,以及党政主要领导任职以来经济责任履行情况进行了审计。此次检查组主要就审计报告整改措施落实情况进行督查。